記者從審計署獲悉:我國內(nèi)部審計工作成績顯著,2000年至2004年,全國內(nèi)部審計機構(gòu)共完成審計項目198萬多個,查出損失浪費420.9億元,促進增收節(jié)支652.9億元,提出被
采納建議102.9萬條,發(fā)現(xiàn)大案要案線索9841件。目前全國內(nèi)部審計從業(yè)人員已超過20萬人。
中國內(nèi)部審計協(xié)會秘書長易仁萍說,2004年,內(nèi)部審計為單位增收節(jié)支257.9億元,比2000年至2004年5年的平均數(shù)多127.32億。內(nèi)部審計在保證部門、企業(yè)、事業(yè)單位資產(chǎn)安全、完整,經(jīng)濟健康有效運行方面發(fā)揮著越來越重要的作用。
近兩年來,中國內(nèi)部審計協(xié)會分四批發(fā)布了內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,20個具體準(zhǔn)則和兩個內(nèi)部審計實務(wù)指南,標(biāo)志著內(nèi)部審計準(zhǔn)則體系基本框架的初步建立。
易仁萍表示,未來5年是內(nèi)部審計由財務(wù)審計向管理審計和效益審計全面轉(zhuǎn)型的重要時期。到2010年,力爭基本構(gòu)建一個與組織治理要求相適應(yīng),與國際內(nèi)部審計準(zhǔn)則及其它審計準(zhǔn)則相協(xié)調(diào)的結(jié)構(gòu)合理、層次完善的中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則體系。(記者
李麗輝)
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